【以高質(zhì)量審計護航高質(zhì)量發(fā)展】新鄉(xiāng)創(chuàng)投組織召開審計問題通報暨整改工作匯報會
發(fā)布時間:2023/6/28 17:57:32
為加強公司內(nèi)部管理,進一步規(guī)避經(jīng)營風險,6月28日下午,新鄉(xiāng)創(chuàng)投公司董事長許宴朋主持召開審計問題通報暨整改工作匯報會,對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的部分共性問題、典型問題提出整改要求,安排部署下一階段內(nèi)部審計整改工作。公司領(lǐng)導(dǎo)班子、各部門負責人及有關(guān)人員參加會議。
會上,法務(wù)審計部宣貫內(nèi)部審計制度,通報近期審計發(fā)現(xiàn)的主要問題,相關(guān)部門負責人結(jié)合審計整改問題清單依次作表態(tài)發(fā)言,分管副總對審計問題整改工作給予點評;隨后,法務(wù)審計部就第一季度合同審查工作進行匯報,對合同文本、合同管理流程中存在的問題進行披露并提出合規(guī)整改建議。
會議指出,審計就像體檢,不僅是為了查病,更是為了治已病、防未病。做好內(nèi)部審計工作,構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的內(nèi)部審計監(jiān)督體系,是新鄉(xiāng)創(chuàng)投提升現(xiàn)代企業(yè)治理管理能力水平、促進公司高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求。
就全面深入推進內(nèi)部審計工作,許宴朋同志要求,要深刻認識審計整改工作的重要性和嚴肅性,對內(nèi)部審計工作心存敬畏,高度重視并自覺配合審計工作;針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,要逐個建立臺賬并限期整改,制定有針對性的措施,避免同類問題重復(fù)發(fā)生。他強調(diào),一是要提高認識,準確把握內(nèi)部審計工作方向。內(nèi)部審計要圍繞公司中心工作和發(fā)展目標,敢于擔當,主動作為,通過揭示苗頭性問題、風險隱患,促進完善內(nèi)部控制制度,防范化解風險,避免重大損失發(fā)生;二是要督促整改,強化內(nèi)部審計成果運用。要切實壓緊壓實整改責任,創(chuàng)新整改方式,將整改效果納入考核,形成倒逼整改機制。把查問題、提建議、抓整改同完善制度、促進管理、推動改革結(jié)合起來,持續(xù)提升整改效果;三是要嚴肅追責,健全用好追責體系。對有令不行、有禁不止的重大違規(guī)事項堅決予以責任追究。堅持發(fā)現(xiàn)一起、查處一起,增強追責震懾力。強化追責成果運用,促進完善相應(yīng)的管理制度,做好警示教育工作,強化監(jiān)督震懾。
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